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NOTA DE EMPENHO 2017NE01799

Favorecido

RANNA_DE SOUSA BARROS
R$ 995,00
 

CPF/CNPJ:

02769661124

Emissão:

10/07/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

150095/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

BR 010 QUADRA 28 LOTE 10 COLINA PARK

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAG.DOS ESTAGIARIOS REF.AO MES/JUNHO/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01799 10/07/2017 995,00 995,00 995,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG.DOS ESTAGIARIOS REF.AO MES/JUNHO/2017.
2017NE01799 10/07/2017 995,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL03932 10/07/2017 0,00 995,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02789 10/07/2017 0,00 0,00 995,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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