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NOTA DE EMPENHO 2017NE01412

Favorecido

S.DA A. CASTRO LEMOS
R$ 7.920,00
 

CPF/CNPJ:

01928734000106

Emissão:

06/06/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

114243/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA FIXA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01412 06/06/2017 7.920,00 7.920,00 7.920,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA FIXA.
2017NE01412 06/06/2017 7.920,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL06443 27/09/2017 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL09208 13/12/2017 0,00 3.330,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL09556 22/12/2017 0,00 2.090,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04419 29/09/2017 0,00 0,00 2.394,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04420 29/09/2017 0,00 0,00 105,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB05998 14/12/2017 0,00 0,00 3.330,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB06265 26/12/2017 0,00 0,00 1.904,30
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB06266 26/12/2017 0,00 0,00 97,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB06267 26/12/2017 0,00 0,00 88,41

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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