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NOTA DE EMPENHO 2017NE02851

Favorecido

LUIZ GONZAGA DO VALE
R$ 1.143,01
 

CPF/CNPJ:

01634470397

Emissão:

05/10/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

234697/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV.STA CLARA 270 QD 11 SANTA CLARA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

ADIANT. DEST. A FINALIDA-DE DE FISCALIZACAO DEOBRAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO NO INTERIOR DOESTADO.MA.CONF.SA:228/17.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02851 05/10/2017 1.500,00 1.143,01 1.143,01
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT. DEST. A FINALIDA-DE DE FISCALIZACAO DEOBRAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO NO INTERIOR DOESTADO.MA.CONF.SA:228/17.
2017NE02851 05/10/2017 1.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 02851/2017.
2017NE03966 18/12/2017 -356,99 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL09309 05/10/2017 0,00 -356,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL06728 05/10/2017 0,00 1.500,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A
2017OB04555 05/10/2017 0,00 0,00 1.500,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
2017GR00203 15/12/2017 0,00 0,00 -356,99
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL09308 18/12/2017 0,00 0,00 1.143,01
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL09308 18/12/2017 0,00 0,00 -1.143,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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