CPF/CNPJ:
01634470397
Emissão:
05/10/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
234697/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.STA CLARA 270 QD 11 SANTA CLARA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT. DEST. A FINALIDA-DE DE FISCALIZACAO DEOBRAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO NO INTERIOR DOESTADO.MA.CONF.SA:228/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02851 | 05/10/2017 | 1.500,00 | 1.143,01 | 1.143,01 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT. DEST. A FINALIDA-DE DE FISCALIZACAO DEOBRAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO NO INTERIOR DOESTADO.MA.CONF.SA:228/17.
|
2017NE02851 | 05/10/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 02851/2017.
|
2017NE03966 | 18/12/2017 | -356,99 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL09309 | 05/10/2017 | 0,00 | -356,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL06728 | 05/10/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB04555 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00203 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -356,99 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09308 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.143,01 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL09308 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.143,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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