CPF/CNPJ:
74357443000170
Emissão:
17/05/2017
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
149626/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUSICAODE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREASNACIONAIS COMPREENDENDOOS SERVICOS DE EMISSAO RESERVA MARCACAO REMARCACAOE CANCELAMENTO O FORNECIMENTO DE BI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00149 | 17/05/2017 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUSICAODE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREASNACIONAIS COMPREENDENDOOS SERVICOS DE EMISSAO RESERVA MARCACAO REMARCACAOE CANCELAMENTO O FORNECIMENTO DE BI
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2017NE00149 | 17/05/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL00373 | 31/05/2017 | 0,00 | 520,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL00475 | 23/06/2017 | 0,00 | 3.836,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL00611 | 31/07/2017 | 0,00 | 6.690,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL00733 | 31/08/2017 | 0,00 | 3.952,44 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00257 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 520,71 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00298 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.836,83 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00385 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.690,02 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00478 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.952,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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