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NOTA DE EMPENHO 2017NE00149

Favorecido

SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA-ME
R$ 15.000,00
 

CPF/CNPJ:

74357443000170

Emissão:

17/05/2017

Plano Interno:

MANUTMOB

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

149626/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUSICAODE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREASNACIONAIS COMPREENDENDOOS SERVICOS DE EMISSAO RESERVA MARCACAO REMARCACAOE CANCELAMENTO O FORNECIMENTO DE BI

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00149 17/05/2017 15.000,00 15.000,00 15.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUSICAODE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREASNACIONAIS COMPREENDENDOOS SERVICOS DE EMISSAO RESERVA MARCACAO REMARCACAOE CANCELAMENTO O FORNECIMENTO DE BI
2017NE00149 17/05/2017 15.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL00373 31/05/2017 0,00 520,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL00475 23/06/2017 0,00 3.836,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL00611 31/07/2017 0,00 6.690,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL00733 31/08/2017 0,00 3.952,44 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00257 12/06/2017 0,00 0,00 520,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB00298 27/06/2017 0,00 0,00 3.836,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB00385 03/08/2017 0,00 0,00 6.690,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB00478 06/09/2017 0,00 0,00 3.952,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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