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NOTA DE EMPENHO 2017NE00378

Favorecido

ERNANI LUZ CARVALHO NOGEUIRA
R$ 2.489,69
 

CPF/CNPJ:

19811756368

Emissão:

07/11/2017

Plano Interno:

MANUTMOB

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

262122/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 20 QUADRA 27 CASA 07 HABITACIONAL TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65074115

Descrição

CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,MATERIAL GRAFICO,CARIMBOSMATERIAL DE INFORMATICA,MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASOS EVENTUA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00378 07/11/2017 2.500,00 2.489,69 2.489,69
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,MATERIAL GRAFICO,CARIMBOSMATERIAL DE INFORMATICA,MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASOS EVENTUA
2017NE00378 07/11/2017 2.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
2017NE00469 29/12/2017 -10,31 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL01203 07/11/2017 0,00 -10,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL00972 07/11/2017 0,00 2.500,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA
2017OB00632 09/11/2017 0,00 0,00 2.500,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO ADIANTAMENTO, PROCESSO N.262122/2017.
2017GR00017 28/12/2017 0,00 0,00 -10,31
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL01214 29/12/2017 0,00 0,00 65,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL01214 29/12/2017 0,00 0,00 134,94
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL01214 29/12/2017 0,00 0,00 349,55
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL01214 29/12/2017 0,00 0,00 579,01
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL01214 29/12/2017 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL01214 29/12/2017 0,00 0,00 741,19
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL01214 29/12/2017 0,00 0,00 -2.489,69

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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