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NOTA DE EMPENHO 2017NE01125

Favorecido

ESTEVAM AMORIM FILHO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

21626987300

Emissão:

16/11/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

14871/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Empreendedor

Unidade Gestora:

Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Ação:

Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:

CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Endereço:

RUA 8 B QDA 8B C 19

Municipio:

S`O LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PCD N.89

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01125 16/11/2017 4.408,56 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PCD N.89
2017NE01125 16/11/2017 4.408,56 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE VIAGEM
2017NE01140 17/11/2017 -4.408,56 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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