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NOTA DE EMPENHO 2017NE01008

Favorecido

ANA CAMILA GOMES PEREIRA
R$ 116,00
 

CPF/CNPJ:

04283427365

Emissão:

15/09/2017

Plano Interno:

AUXTRANSP1

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

AUXILIO TRANSPORTE

Processo:

214149/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Registro das Atividades Mercantis

Unidade Gestora:

Junta Comercial do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA 13 QDRA.11 CASA 15-JARDIM SANTACLARA. BAIRRO MAIOBAO

Municipio:

PACO DO LUMIAR

Estado:

MA

CEP:

65130000

Descrição

PAGAMENTO VALE TRANSPORTEESTAGIARIO MES SETEM/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01008 15/09/2017 116,00 116,00 116,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO VALE TRANSPORTEESTAGIARIO MES SETEM/2017
2017NE01008 15/09/2017 116,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515092)
2017NL01279 15/09/2017 0,00 -116,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510092)
2017NL01225 18/09/2017 0,00 116,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL01285 28/09/2017 0,00 116,00 0,00
PAGAMENTO (700090)
2017OB01421 28/09/2017 0,00 0,00 116,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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