CPF/CNPJ:
20193487000183
Emissão:
10/03/2017
Plano Interno:
INDUSTRIA
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
23765/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
EMPENHO REF. CONTRATO 008/2016 CELEBRADO COM A EMPRESA MANHATTAN LOCADORADE VEICULOS LTDA PARA PAGAMENTO REF. AO EXERCICIO2017 CONF. PROC. 23765/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00035 | 10/03/2017 | 10.000,00 | 262.449,74 | 262.449,74 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATO 008/2016 CELEBRADO COM A EMPRESA MANHATTAN LOCADORADE VEICULOS LTDA PARA PAGAMENTO REF. AO EXERCICIO2017 CONF. PROC. 23765/2017
|
2017NE00035 | 10/03/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 35/2017
|
2017NE00037 | 10/03/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 35/2017 CONFORME PROC. 23765/2017
|
2017NE00049 | 29/03/2017 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 35 CONF. PROCESSO 92076/2017 MANHATTAN LOCADORA DE VEICULOSLTDAQ
|
2017NE00074 | 03/05/2017 | 44.950,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00035/2017
|
2017NE00145 | 08/06/2017 | 44.950,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00035/2017 PARA PAGAMENTO DA MANHATTAN LOCACAO DE VEICULOS CONF. PROC. 150844/2017
|
2017NE00166 | 07/07/2017 | 44.950,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00035/2017 REF. A EMPRESA MANHATTAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA
|
2017NE00190 | 07/08/2017 | 34.599,74 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00038 | 10/03/2017 | 0,00 | 44.950,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00051 | 31/03/2017 | 0,00 | 44.950,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00086 | 03/05/2017 | 0,00 | 44.950,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00168 | 08/06/2017 | 0,00 | 44.950,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00195 | 13/07/2017 | 0,00 | 44.950,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL00221 | 07/08/2017 | 0,00 | 37.699,74 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00037 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.950,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00049 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.950,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00081 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.950,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00139 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.950,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00167 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.950,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00191 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.699,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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