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NOTA DE EMPENHO 2017NE00557

Favorecido

PEDRO GARCEZ ABREU COMERCIO & SERVICOS EIRELI
R$ 70.024,52
 

CPF/CNPJ:

18233208000116

Emissão:

08/06/2017

Plano Interno:

APL

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

13357/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

Ação:

Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais e Cadeias Produtivas

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO E ORGANIZACAO DE EVENTOS, PARA A EXECUCAO DE PLENARIAS DE ASSOCIATIVISMO E COOPERATI VISMO. PREGAO 04/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00557 08/06/2017 70.024,53 70.024,52 36.626,33
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO E ORGANIZACAO DE EVENTOS, PARA A EXECUCAO DE PLENARIAS DE ASSOCIATIVISMO E COOPERATI VISMO. PREGAO 04/17
2017NE00557 08/06/2017 70.024,53 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: AJUSTE DA CONTA 622920101
2017NE01650 31/12/2017 -0,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01551 18/08/2017 0,00 35.012,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02619 18/12/2017 0,00 35.012,26 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00557 28/08/2017 0,00 0,00 33.398,19
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00559 28/08/2017 0,00 0,00 1.614,07
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00872 30/11/2017 0,00 0,00 1.614,07
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: DEVOLUCAO PARA CTU
2017GR00024 30/11/2017 0,00 0,00 -1.614,07
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2017NL02911 31/12/2017 0,00 0,00 1.614,07

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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