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NOTA DE EMPENHO 2017NE00339

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 105.000,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

25/04/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

46277/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REFERENTE A PRE STACAO DE GERENCIAMENTO D O ABASTECIMENTO DE COMBUS TIVEIS,ADESAO A ATA DE RE GISTRO DE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00339 25/04/2017 30.000,00 94.304,34 94.304,34
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRE STACAO DE GERENCIAMENTO D O ABASTECIMENTO DE COMBUS TIVEIS,ADESAO A ATA DE RE GISTRO DE
2017NE00339 25/04/2017 30.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE SAF/TICKET
2017NE00676 12/07/2017 15.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A CONTRATO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA
2017NE00936 15/08/2017 15.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO
2017NE00985 12/09/2017 15.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A CON TRATO DE COMBUSTIVEL
2017NE01138 11/10/2017 15.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE01502 17/11/2017 15.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL01421 25/04/2017 0,00 -11.720,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01220 04/07/2017 0,00 10.389,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01419 07/08/2017 0,00 15.074,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01420 07/08/2017 0,00 11.720,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01640 11/09/2017 0,00 15.039,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01957 10/10/2017 0,00 14.955,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02309 10/11/2017 0,00 18.555,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02604 13/12/2017 0,00 20.290,91 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00376 06/07/2017 0,00 0,00 10.389,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB00492 08/08/2017 0,00 0,00 15.074,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB00652 04/10/2017 0,00 0,00 15.039,04
PAGAMENTO (700214)
2017OB00707 13/10/2017 0,00 0,00 14.955,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB01039 27/12/2017 0,00 0,00 18.555,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB01053 27/12/2017 0,00 0,00 20.290,91

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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