CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
25/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
46277/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRE STACAO DE GERENCIAMENTO D O ABASTECIMENTO DE COMBUS TIVEIS,ADESAO A ATA DE RE GISTRO DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00339 | 25/04/2017 | 30.000,00 | 94.304,34 | 94.304,34 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRE STACAO DE GERENCIAMENTO D O ABASTECIMENTO DE COMBUS TIVEIS,ADESAO A ATA DE RE GISTRO DE
|
2017NE00339 | 25/04/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE SAF/TICKET
|
2017NE00676 | 12/07/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A CONTRATO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA
|
2017NE00936 | 15/08/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO
|
2017NE00985 | 12/09/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A CON TRATO DE COMBUSTIVEL
|
2017NE01138 | 11/10/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01502 | 17/11/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01421 | 25/04/2017 | 0,00 | -11.720,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01220 | 04/07/2017 | 0,00 | 10.389,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01419 | 07/08/2017 | 0,00 | 15.074,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01420 | 07/08/2017 | 0,00 | 11.720,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01640 | 11/09/2017 | 0,00 | 15.039,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01957 | 10/10/2017 | 0,00 | 14.955,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02309 | 10/11/2017 | 0,00 | 18.555,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02604 | 13/12/2017 | 0,00 | 20.290,91 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00376 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.389,46 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00492 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.074,52 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00652 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.039,04 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00707 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.955,33 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01039 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.555,08 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01053 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.290,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,