CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
FUNBEN
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
Processo:
14170/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Estado:
MA
PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR REFERENTE FOLHA PESSOAL MES JANEIRO/17 CONFORMEPROCESSO 14170/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00004 | 31/01/2017 | 33.759,58 | 399.451,94 | 365.906,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR REFERENTE FOLHA PESSOAL MES JANEIRO/17 CONFORMEPROCESSO 14170/2017
|
2017NE00004 | 31/01/2017 | 33.759,58 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEN EMPREGAFOR FOLHA PESSOAL MES FEVEREIRO CONFORME PROCESSO 38826/2017
|
2017NE00085 | 24/02/2017 | 32.966,70 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES MARCO CONFORME PROCESSO 60369/2017
|
2017NE00281 | 29/03/2017 | 33.035,58 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES ABRIL/17 CONFORME PROCESSO 88582/2017
|
2017NE00525 | 28/04/2017 | 33.675,14 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR REFERENTE FOLHA PESSOAL MES MAIO/17 CONFORME PROCESSO 121408/2017
|
2017NE00803 | 31/05/2017 | 33.278,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES JUNHO CONFORME PROCESSO 142910/2017
|
2017NE01093 | 30/06/2017 | 33.232,58 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES JULHO/2017 CONFORME PROCESSO 168320/2017
|
2017NE01364 | 31/07/2017 | 33.281,94 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEM EMPREGA-DOR FOLHA PESSOAL MES AGOSTO/17 CONFORME PROCESSO 198386/2017
|
2017NE01749 | 28/08/2017 | 33.001,17 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES SETEMBRO PROCESSO 226457/2017
|
2017NE02095 | 28/09/2017 | 33.143,34 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEN,FUNBENCCFUNBEN DEP,FUNBEN DEP CC,PARTE EMPREGADOR DA FOLHADE PESSOAL REF. MES DE OUTUBRO/2017.
|
2017NE02423 | 27/10/2017 | 33.051,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEN+FUNBEN CC+FUNBEN DEP+FUNBEN DEP CC PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL REF. REFERENTE NOVEMBRO/2017 CONFORME PROCESSO 281310/2017.
|
2017NE02917 | 29/11/2017 | 33.481,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA PESSOAL MES DEZEMBRO CONFORME PROCESSO N.306281/2017
|
2017NE03124 | 26/12/2017 | 33.544,94 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00003 | 31/01/2017 | 0,00 | 33.759,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00045 | 24/02/2017 | 0,00 | 32.966,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00341 | 29/03/2017 | 0,00 | 33.035,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00882 | 28/04/2017 | 0,00 | 33.675,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL01242 | 31/05/2017 | 0,00 | 33.278,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL01637 | 30/06/2017 | 0,00 | 33.232,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL01906 | 31/07/2017 | 0,00 | 33.281,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL02478 | 28/08/2017 | 0,00 | 33.001,17 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL02878 | 28/09/2017 | 0,00 | 33.143,34 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL03402 | 27/10/2017 | 0,00 | 33.051,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL03986 | 29/11/2017 | 0,00 | 33.481,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL04449 | 26/12/2017 | 0,00 | 33.545,14 | 0,00 |
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00019 | 06/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.658,86 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535367)
|
2017NL00022 | 06/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -33.658,86 |
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00024 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.759,38 |
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00244 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.966,70 |
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00629 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.035,58 |
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL01150 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.675,14 |
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL01432 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.278,60 |
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL02083 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.232,58 |
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL02677 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.281,94 |
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL02765 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.001,17 |
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL03471 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.143,34 |
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL04004 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.051,33 |
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL04486 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.481,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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