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NOTA DE EMPENHO 2017NE00055

Favorecido

SANDRO RS PEREIRA - ME
R$ 3.163,52
 

CPF/CNPJ:

23001398000186

Emissão:

16/02/2017

Plano Interno:

MANUTFAPEMA

Função:

CIENCIA E TECNOLOGIA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

25901/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Unidade Gestora:

Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

FARINHA FECULA DE MANDIOCA MARGARINA VEGETAL COM SAL, DE CONSISTENCIA CREMOSA AGUA MINERAL SEM GAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00055 16/02/2017 3.593,87 3.163,52 3.163,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARINHA FECULA DE MANDIOCA MARGARINA VEGETAL COM SAL, DE CONSISTENCIA CREMOSA AGUA MINERAL SEM GAS
2017NE00055 16/02/2017 3.593,87 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS
2017NE02042 27/12/2017 -430,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00338 29/03/2017 0,00 367,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00604 09/05/2017 0,00 160,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00604 09/05/2017 0,00 18,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00604 09/05/2017 0,00 27,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00604 09/05/2017 0,00 50,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00605 09/05/2017 0,00 1.410,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00605 09/05/2017 0,00 160,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00605 09/05/2017 0,00 97,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00605 09/05/2017 0,00 36,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00606 09/05/2017 0,00 160,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00606 09/05/2017 0,00 126,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01095 22/06/2017 0,00 381,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01439 08/08/2017 0,00 168,15 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00284 30/03/2017 0,00 0,00 367,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB00477 10/05/2017 0,00 0,00 2.245,82
PAGAMENTO (700214)
2017OB00878 27/06/2017 0,00 0,00 381,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB01085 08/08/2017 0,00 0,00 168,15
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
2017GR00012 15/08/2017 0,00 0,00 -168,15
PAGAMENTO (700214)
2017OB01111 16/08/2017 0,00 0,00 168,15
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO.
2017GR00023 01/09/2017 0,00 0,00 -168,15
PAGAMENTO (700214)
2017OB01182 05/09/2017 0,00 0,00 168,15
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO
2017GR00028 12/09/2017 0,00 0,00 -168,15
PAGAMENTO (700214)
2017OB01221 15/09/2017 0,00 0,00 168,15
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
2017GR00042 22/09/2017 0,00 0,00 -168,15
PAGAMENTO (700214)
2017OB01273 25/09/2017 0,00 0,00 168,15

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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