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NOTA DE EMPENHO 2017NE00396

Favorecido

PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS
R$ 143.000,00
 

CPF/CNPJ:

10784716000180

Emissão:

11/09/2017

Plano Interno:

PQETECNOLOG

Função:

CIENCIA E TECNOLOGIA

Natureza de Despesa:

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Processo:

114311/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e

Ação:

POPULARIZACAO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

Fonte:

CONV.00002/2016/UNIAO/MCTI

Descrição

NO BREAK COM COM POTENCIA MONINAL 1400VA, FREQUENCIA 20KHZ, 20 MINUTOS, 115/220V, 20 MINUTOS, AUTOMATICO COM DUAS BATERIA, AUDIOVISUAL, POTENCIAL MONINAL DE 1400KVA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00396 11/09/2017 143.000,00 143.000,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NO BREAK COM COM POTENCIA MONINAL 1400VA, FREQUENCIA 20KHZ, 20 MINUTOS, 115/220V, 20 MINUTOS, AUTOMATICO COM DUAS BATERIA, AUDIOVISUAL, POTENCIAL MONINAL DE 1400KVA
2017NE00396 11/09/2017 143.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL00733 20/12/2017 0,00 21.660,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL00733 20/12/2017 0,00 4.924,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL00733 20/12/2017 0,00 2.075,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL00733 20/12/2017 0,00 114.338,84 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00590 20/12/2017 0,00 0,00 143.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06149 OB - 2017OB00590 MOTIVO Conta de d-bito n-o aceita lan-amentos 21122017
2017NS00019 20/12/2017 0,00 0,00 -143.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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