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NOTA DE EMPENHO 2017NE01182

Favorecido

OI S/A
R$ 2.905,25
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

25/09/2017

Plano Interno:

SERVCONTIN

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

136872/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

NE REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SEMA CONF. PROC. 136872/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01182 25/09/2017 5.000,00 2.105,25 2.105,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SEMA CONF. PROC. 136872/17
2017NE01182 25/09/2017 5.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE N.1182 CONFORME A SOLICITACAO DO GESTOR ATIVIDADES MEIO PROCESSO 136872/2017
2017NE01445 31/12/2017 -2.094,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01413 06/10/2017 0,00 584,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01456 20/10/2017 0,00 521,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01496 31/10/2017 0,00 478,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01687 05/12/2017 0,00 521,27 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01184 11/10/2017 0,00 0,00 584,01
PAGAMENTO (700214)
2017OB01230 31/10/2017 0,00 0,00 521,37
PAGAMENTO (700214)
2017OB01367 07/12/2017 0,00 0,00 478,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB01368 07/12/2017 0,00 0,00 521,27

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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