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NOTA DE EMPENHO 2017NE01032

Favorecido

RAFAEL VERNER HERINGER
R$ 141.968,00
 

CPF/CNPJ:

82408831334

Emissão:

30/03/2017

Plano Interno:

RIMPERATRIZ

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

1764/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

SEAP

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REF FUNDO ROTATIVO 2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01032 30/03/2017 75.000,00 141.968,00 141.968,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF FUNDO ROTATIVO 2017
2017NE01032 30/03/2017 75.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 04/17
2017NE03176 07/08/2017 21.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 06/17
2017NE04144 29/09/2017 23.874,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE01032 REPASSE DO MES 09/17
2017NE05526 13/12/2017 23.182,59 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ACERTO DE SISTEMA
2017NE05903 31/12/2017 -1.089,49 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL01605 31/03/2017 0,00 24.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL03644 09/06/2017 0,00 23.325,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL04362 04/07/2017 0,00 23.926,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL05370 07/08/2017 0,00 23.658,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL06841 29/09/2017 0,00 23.874,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL09239 13/12/2017 0,00 23.182,59 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01685 31/03/2017 0,00 0,00 24.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03598 09/06/2017 0,00 0,00 23.325,87
PAGAMENTO (700214)
2017OB04474 06/07/2017 0,00 0,00 23.926,36
PAGAMENTO (700214)
2017OB05494 07/08/2017 0,00 0,00 23.658,28
PAGAMENTO (700214)
2017OB07151 04/10/2017 0,00 0,00 23.874,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB09473 13/12/2017 0,00 0,00 23.182,59

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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