CPF/CNPJ:
78274443349
Emissão:
31/08/2017
Plano Interno:
RPEDREIRAS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
5246/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA DA PAZ NR.527 CENTRO FONE-231-6664
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF PAG REPASSE DO MES 08/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03709 | 31/08/2017 | 16.000,00 | 47.912,05 | 47.912,05 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PAG REPASSE DO MES 08/17
|
2017NE03709 | 31/08/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DE EMPENHO
|
2017NE03743 | 05/09/2017 | -15.989,27 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 08/17
|
2017NE03832 | 13/09/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSEDO MES 09/17
|
2017NE04265 | 09/10/2017 | 15.960,45 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE03709 REPASSE DO MES 11/17
|
2017NE05362 | 05/12/2017 | 15.962,33 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2017NE05966 | 31/12/2017 | -21,46 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2017NL06173 | 31/08/2017 | 0,00 | -15.989,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL06117 | 31/08/2017 | 0,00 | 15.989,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL06303 | 13/09/2017 | 0,00 | 15.989,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL07045 | 09/10/2017 | 0,00 | 15.960,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL08977 | 05/12/2017 | 0,00 | 15.962,33 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06517 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.989,27 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07296 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.960,45 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09157 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.962,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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