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NOTA DE EMPENHO 2017NE01474

Favorecido

C S A CONSULTORIA E SISTEMA ABERTO LTD
R$ 250.002,30
 

CPF/CNPJ:

41490848000123

Emissão:

03/05/2017

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

518/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

SERVICOS DE ATUALIZACAO,MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA RADAR EMPRESARIAL REF.AO PARECERJURIDICO N.251/2017-PRJ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01474 03/05/2017 250.002,30 195.669,53 195.669,53
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE ATUALIZACAO,MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA RADAR EMPRESARIAL REF.AO PARECERJURIDICO N.251/2017-PRJ
2017NE01474 03/05/2017 250.002,30 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03845 13/06/2017 0,00 26.812,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05026 18/07/2017 0,00 12.512,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05028 18/07/2017 0,00 5.585,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05894 23/08/2017 0,00 12.512,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05896 23/08/2017 0,00 5.585,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07179 13/10/2017 0,00 12.215,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07181 13/10/2017 0,00 5.585,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07359 17/10/2017 0,00 78.366,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07434 19/10/2017 0,00 297,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08258 14/11/2017 0,00 18.098,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09391 15/12/2017 0,00 5.585,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09393 15/12/2017 0,00 12.512,60 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03779 13/06/2017 0,00 0,00 25.576,63
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03780 13/06/2017 0,00 0,00 1.236,07
PAGAMENTO (700214)
2017OB05124 18/07/2017 0,00 0,00 11.973,31
PAGAMENTO (700214)
2017OB05128 18/07/2017 0,00 0,00 5.328,06
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05126 18/07/2017 0,00 0,00 539,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05129 18/07/2017 0,00 0,00 257,49
PAGAMENTO (700214)
2017OB06084 23/08/2017 0,00 0,00 5.328,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB06086 23/08/2017 0,00 0,00 11.935,77
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB06085 23/08/2017 0,00 0,00 257,49
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB06087 23/08/2017 0,00 0,00 576,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB07447 13/10/2017 0,00 0,00 11.638,77
PAGAMENTO (700214)
2017OB07449 13/10/2017 0,00 0,00 5.328,06
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB07448 13/10/2017 0,00 0,00 576,83
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB07450 13/10/2017 0,00 0,00 257,49
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
2017OB07604 17/10/2017 0,00 0,00 74.447,78
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB07605 17/10/2017 0,00 0,00 3.918,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB07728 19/10/2017 0,00 0,00 297,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB08439 16/11/2017 0,00 0,00 5.328,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB08441 16/11/2017 0,00 0,00 11.935,77
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB08440 16/11/2017 0,00 0,00 257,49
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB08442 16/11/2017 0,00 0,00 576,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB09652 15/12/2017 0,00 0,00 11.935,77
PAGAMENTO (700214)
2017OB09654 15/12/2017 0,00 0,00 5.328,06
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB09653 15/12/2017 0,00 0,00 257,49
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB09655 15/12/2017 0,00 0,00 576,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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