CPF/CNPJ:
40445119349
Emissão:
25/05/2017
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
3028/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AV07 Q/17 CASA 02 CONJ.MAIOBAO PACO DO LUMIAR 32375237
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000130
REF LIQUI MES 05/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01949 | 25/05/2017 | 16.000,00 | 31.673,64 | 31.673,64 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF LIQUI MES 05/17
|
2017NE01949 | 25/05/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOCO
|
2017NE03808 | 12/09/2017 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE01949 REPASSE DO MES 11/17
|
2017NE05364 | 05/12/2017 | 7.902,08 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCEMANETO POR MOTIVO DE ACERTO
|
2017NE05857 | 31/12/2017 | -26,17 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. DA NE PARA ACERTOS
|
2017NE05877 | 31/12/2017 | -202,27 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2017NL09777 | 25/05/2017 | 0,00 | -26,17 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL03364 | 25/05/2017 | 0,00 | 7.924,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL05907 | 24/08/2017 | 0,00 | 7.946,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL07061 | 09/10/2017 | 0,00 | 7.927,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL08979 | 05/12/2017 | 0,00 | 7.902,08 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03464 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.924,10 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 21644705320 - NADJA MARIA DA SILVA CAMPOS |
2017OB06466 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.920,28 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07432 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.927,18 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09164 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.902,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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