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NOTA DE EMPENHO 2017NE01119

Favorecido

SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A
R$ 263.855,88
 

CPF/CNPJ:

33386210000119

Emissão:

06/04/2017

Plano Interno:

AMPLIAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

1112/2017

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

SERVICOS DE ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS PARA REABILITACAO E MELHORIA OPERACIONAL DO SAA EM DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DO MARANHAO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N.012/2017-PRE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01119 06/04/2017 659.632,18 263.855,88 263.855,87
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS PARA REABILITACAO E MELHORIA OPERACIONAL DO SAA EM DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DO MARANHAO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N.012/2017-PRE
2017NE01119 06/04/2017 659.632,18 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2017NE01119
2017NE05737 31/12/2017 -395.776,30 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL06223 11/09/2017 0,00 52.480,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL06224 11/09/2017 0,00 49.738,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL06226 11/09/2017 0,00 58.616,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL06382 14/09/2017 0,00 44.400,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL06726 25/09/2017 0,00 3,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL06908 03/10/2017 0,00 58.616,85 0,00
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB06879 25/09/2017 0,00 0,00 2.730,60
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB06890 25/09/2017 0,00 0,00 3.227,53
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB06893 25/09/2017 0,00 0,00 3.604,93
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB06900 25/09/2017 0,00 0,00 3.058,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB06878 25/09/2017 0,00 0,00 41.669,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB06887 25/09/2017 0,00 0,00 49.252,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB06892 25/09/2017 0,00 0,00 55.011,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB06899 25/09/2017 0,00 0,00 46.679,91
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB06906 26/09/2017 0,00 0,00 3,00
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB07658 18/10/2017 0,00 0,00 3.604,94
PAGAMENTO (700214)
2017OB07657 18/10/2017 0,00 0,00 55.011,91

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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