Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00315

Favorecido

OI S/A
R$ 143.425,48
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

20/02/2017

Plano Interno:

PRODUFONE

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

2573/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC)PARA ATENDERAS NECESSIDADES DE TELECOMUNICACOES DA CAEMA REFERENTE AO LOTE II PREGO N.17/2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00315 20/02/2017 344.155,32 143.425,48 143.425,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC)PARA ATENDERAS NECESSIDADES DE TELECOMUNICACOES DA CAEMA REFERENTE AO LOTE II PREGO N.17/2016
2017NE00315 20/02/2017 344.155,32 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO POR VALOR
2017NE00624 14/03/2017 -200.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CAERTO DE SISTEMA
2017NE05871 31/12/2017 -729,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00687 03/03/2017 0,00 1.767,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01412 24/03/2017 0,00 1.370,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02445 27/04/2017 0,00 24.134,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02768 08/05/2017 0,00 1.520,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03004 15/05/2017 0,00 22.901,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03248 19/05/2017 0,00 1.312,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03264 22/05/2017 0,00 13.427,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03265 22/05/2017 0,00 25,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03568 06/06/2017 0,00 24.380,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03951 14/06/2017 0,00 3.135,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03952 14/06/2017 0,00 22.759,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04697 11/07/2017 0,00 1.400,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05387 07/08/2017 0,00 8.814,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05388 07/08/2017 0,00 14.897,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05389 07/08/2017 0,00 1.575,77 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00708 03/03/2017 0,00 0,00 1.767,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB01496 24/03/2017 0,00 0,00 1.370,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB02335 27/04/2017 0,00 0,00 24.134,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB02633 08/05/2017 0,00 0,00 1.520,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB02921 15/05/2017 0,00 0,00 22.901,22
PAGAMENTO (700214)
2017OB03156 19/05/2017 0,00 0,00 1.312,27
PAGAMENTO (700214)
2017OB03182 22/05/2017 0,00 0,00 25,82
PAGAMENTO (700214)
2017OB03183 22/05/2017 0,00 0,00 13.427,78
PAGAMENTO (700214)
2017OB03528 06/06/2017 0,00 0,00 24.380,63
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 02558157000162 - TELEFONICA BRASIL
2017OB03950 14/06/2017 0,00 0,00 22.759,87
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 02558157000162 - TELEFONICA BRASIL
2017OB03951 14/06/2017 0,00 0,00 3.135,59
PAGAMENTO (700214)
2017OB04701 11/07/2017 0,00 0,00 1.400,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB05510 07/08/2017 0,00 0,00 8.814,14
PAGAMENTO (700214)
2017OB05511 07/08/2017 0,00 0,00 14.897,56
PAGAMENTO (700214)
2017OB05512 07/08/2017 0,00 0,00 1.575,77

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,