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NOTA DE EMPENHO 2017NE02132

Favorecido

ANTONIA LEOMAR VIEIRA MARTINS
R$ 675,98
 

CPF/CNPJ:

32851197304

Emissão:

07/06/2017

Plano Interno:

LOCAIMOVEL

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

2935/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA MAGALHAES DE ALMEIDA CENTRO

Municipio:

SAO JOSE DOS BASILIOS

Estado:

MA

CEP:

65762000

Descrição

REF PAG DE ALUG MES 01/0203/04/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02132 07/06/2017 300,00 675,98 675,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PAG DE ALUG MES 01/0203/04/17
2017NE02132 07/06/2017 300,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 05/17
2017NE02704 07/07/2017 66,65 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE03290 09/08/2017 466,60 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC. DA NE PARA ACERTOS
2017NE05909 31/12/2017 -157,27 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05540 09/08/2017 0,00 66,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL03586 07/06/2017 0,00 266,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL04579 07/07/2017 0,00 66,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL07185 13/10/2017 0,00 69,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL08000 08/11/2017 0,00 69,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL08001 08/11/2017 0,00 69,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL09198 12/12/2017 0,00 69,02 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03544 07/06/2017 0,00 0,00 66,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB03545 07/06/2017 0,00 0,00 66,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB03546 07/06/2017 0,00 0,00 66,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB03547 07/06/2017 0,00 0,00 66,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB04617 07/07/2017 0,00 0,00 66,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB05669 10/08/2017 0,00 0,00 66,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB07452 13/10/2017 0,00 0,00 69,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB08189 08/11/2017 0,00 0,00 69,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB08190 08/11/2017 0,00 0,00 69,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB09428 12/12/2017 0,00 0,00 69,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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