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NOTA DE EMPENHO 2017NE01946

Favorecido

NADJA MARIA DA SILVA CAMPOS
R$ 31.594,92
 

CPF/CNPJ:

21644705320

Emissão:

25/05/2017

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

3061/07

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA ADUANDO RIBEIRO 15 I SALDANHA

Municipio:

SAO LUIS FONE 243-4407

Estado:

MA

CEP:

65070730

Descrição

PAG REPASSE DO MES 05/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01946 25/05/2017 8.000,00 31.594,92 31.594,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG REPASSE DO MES 05/17
2017NE01946 25/05/2017 8.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE02560 04/07/2017 7.900,29 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA MES 07/17
2017NE03128 03/08/2017 7.889,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 08/17
2017NE03673 30/08/2017 7.920,28 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE01946 MES11/17
2017NE05463 11/12/2017 7.932,99 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE ACERTO
2017NE05856 31/12/2017 -7.920,28 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC. DA NE PARA ACERTOS
2017NE05876 31/12/2017 -127,77 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515119)
2017NL09776 25/05/2017 0,00 -7.920,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL03361 25/05/2017 0,00 7.872,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL04357 04/07/2017 0,00 7.900,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL05321 03/08/2017 0,00 7.889,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL06086 30/08/2017 0,00 7.920,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL09110 11/12/2017 0,00 7.932,99 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03463 05/06/2017 0,00 0,00 7.872,23
PAGAMENTO (700214)
2017OB04578 07/07/2017 0,00 0,00 7.900,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB05410 03/08/2017 0,00 0,00 7.889,41
PAGAMENTO (700214)
2017OB09322 12/12/2017 0,00 0,00 7.932,99

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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