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NOTA DE EMPENHO 2017NE00157

Favorecido

DFA BESERRA - EIRELI
R$ 122.000,00
 

CPF/CNPJ:

18296289000101

Emissão:

09/02/2017

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

7119/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N.042/2016-PRE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00157 09/02/2017 122.000,00 74.797,84 74.797,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N.042/2016-PRE
2017NE00157 09/02/2017 122.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03176 18/05/2017 0,00 15.487,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04849 13/07/2017 0,00 10.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05374 07/08/2017 0,00 21.330,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07159 11/10/2017 0,00 16.540,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09396 15/12/2017 0,00 10.940,60 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03085 18/05/2017 0,00 0,00 15.487,24
PAGAMENTO (700214)
2017OB04837 13/07/2017 0,00 0,00 10.500,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB05496 07/08/2017 0,00 0,00 21.330,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB07408 11/10/2017 0,00 0,00 16.540,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB09657 15/12/2017 0,00 0,00 10.721,79
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB09658 15/12/2017 0,00 0,00 218,81

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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