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NOTA DE EMPENHO 2017NE02501

Favorecido

CONSORCIO ARTEC / ETICA
R$ 525.690,39
 

CPF/CNPJ:

15633073000198

Emissão:

27/06/2017

Plano Interno:

MAVINHAIS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

286/2017

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

APOSTILA IV DO CT-037/2012-PRJ SERVICOS SES DE SAOLUIS-MA ETAPA I SISTEMA VINHAIS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02501 27/06/2017 2.314.000,00 525.690,39 525.690,39
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APOSTILA IV DO CT-037/2012-PRJ SERVICOS SES DE SAOLUIS-MA ETAPA I SISTEMA VINHAIS
2017NE02501 27/06/2017 2.314.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2017NE02501 REF.APOSTILA IV DOCT-037/2012-PRJ SERVICOS SES DE SAO LUIS-MA ETAPA I SISTEMA VINHAIS
2017NE04975 16/11/2017 -800.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE02501 REF.AO REAJUSTE DO SERVICOS DO SES NO VINHAIS ETAPA II
2017NE05596 18/12/2017 -776.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2017NE02501
2017NE05719 31/12/2017 -212.309,61 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2017NL05720 27/06/2017 0,00 -615.657,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05440 08/08/2017 0,00 145.289,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05494 09/08/2017 0,00 615.657,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07258 16/10/2017 0,00 95.366,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07528 25/10/2017 0,00 109.095,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07530 25/10/2017 0,00 93.875,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07597 27/10/2017 0,00 82.062,44 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB06010 21/08/2017 0,00 0,00 5.796,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB06008 21/08/2017 0,00 0,00 137.313,79
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB06009 21/08/2017 0,00 0,00 2.179,35
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB08280 09/11/2017 0,00 0,00 3.159,40
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB08287 09/11/2017 0,00 0,00 4.059,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB08278 09/11/2017 0,00 0,00 77.672,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB08285 09/11/2017 0,00 0,00 89.884,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB08279 09/11/2017 0,00 0,00 1.230,94
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB08286 09/11/2017 0,00 0,00 1.422,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB08303 13/11/2017 0,00 0,00 109.095,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB08306 13/11/2017 0,00 0,00 93.875,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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