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NOTA DE EMPENHO 2017NE02832

Favorecido

HBG ENGENHARIA LTDA
R$ 227.938,21
 

CPF/CNPJ:

13287985000120

Emissão:

13/07/2017

Plano Interno:

COTRADESG

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

1772/2017

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

ADITIVO I AO CT-042/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES COLETORAS E RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS NO SES NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE IMPERATRIZ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02832 13/07/2017 150.000,00 205.520,37 205.520,37
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO I AO CT-042/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES COLETORAS E RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS NO SES NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE IMPERATRIZ
2017NE02832 13/07/2017 150.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE03185 07/08/2017 77.938,21 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05392 07/08/2017 0,00 78.419,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05396 07/08/2017 0,00 49.162,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05406 07/08/2017 0,00 77.938,21 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05517 07/08/2017 0,00 0,00 1.331,38
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05523 07/08/2017 0,00 0,00 834,66
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05524 07/08/2017 0,00 0,00 1.331,38
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB05518 07/08/2017 0,00 0,00 5.072,97
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB05522 07/08/2017 0,00 0,00 5.072,97
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB05525 07/08/2017 0,00 0,00 3.180,35
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB05531 07/08/2017 0,00 0,00 5.041,85
PAGAMENTO (700214)
2017OB05516 07/08/2017 0,00 0,00 72.014,85
PAGAMENTO (700214)
2017OB05520 07/08/2017 0,00 0,00 72.014,85
PAGAMENTO (700214)
2017OB05521 07/08/2017 0,00 0,00 45.147,95
PAGAMENTO (700214)
2017OB05529 07/08/2017 0,00 0,00 71.573,15
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05530 07/08/2017 0,00 0,00 1.323,21
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2017NL05398 07/08/2017 0,00 0,00 -1.331,38
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705213)
2017NL05397 07/08/2017 0,00 0,00 -5.072,97
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL05399 07/08/2017 0,00 0,00 -72.014,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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