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NOTA DE EMPENHO 2017NE00193

Favorecido

HBG ENGENHARIA LTDA
R$ 266.599,20
 

CPF/CNPJ:

13287985000120

Emissão:

10/02/2017

Plano Interno:

PRODUAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

VARIOS

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAG NF 335/338/337/345/ 06 MED REDE DE RAMASI DE ESGOTO IMP SANTA INES PEDREIRAS CIP OPERARIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00193 10/02/2017 266.599,20 266.599,20 213.680,02
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 335/338/337/345/ 06 MED REDE DE RAMASI DE ESGOTO IMP SANTA INES PEDREIRAS CIP OPERARIA
2017NE00193 10/02/2017 266.599,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00285 10/02/2017 0,00 266.599,20 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00248 13/02/2017 0,00 0,00 2.225,90
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB00242 13/02/2017 0,00 0,00 2.863,97
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB00245 13/02/2017 0,00 0,00 3.344,76
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB00246 13/02/2017 0,00 0,00 3.344,76
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB00249 13/02/2017 0,00 0,00 3.328,04
PAGAMENTO (700214)
2017OB00235 13/02/2017 0,00 0,00 54.517,66
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00236 13/02/2017 0,00 0,00 1.240,62
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00237 13/02/2017 0,00 0,00 2.371,91
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB00238 13/02/2017 0,00 0,00 3.900,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB00239 13/02/2017 0,00 0,00 40.761,91
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00241 13/02/2017 0,00 0,00 1.915,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB00243 13/02/2017 0,00 0,00 47.604,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB00247 13/02/2017 0,00 0,00 47.366,87
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00244 13/02/2017 0,00 0,00 2.237,09
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705212)
2017NL00303 13/02/2017 0,00 0,00 -3.344,76

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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