CPF/CNPJ:
11725176000127
Emissão:
06/02/2017
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6445/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
ADITIVACAO DO CT-065/2016-PRJ CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BOA VISTA SERVICOS S.A
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00030 | 06/02/2017 | 300.000,00 | 292.438,58 | 292.438,58 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVACAO DO CT-065/2016-PRJ CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BOA VISTA SERVICOS S.A
|
2017NE00030 | 06/02/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR PARTE
|
2017NE00235 | 14/02/2017 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE00239 | 14/02/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2017NE01791 | 18/05/2017 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 221574
|
2017NE02843 | 13/07/2017 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 242299 24200
|
2017NE03355 | 11/08/2017 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 267167
|
2017NE04444 | 17/10/2017 | 19.568,64 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO_PARA ACERTO
|
2017NE05863 | 31/12/2017 | -130,06 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02044 | 12/04/2017 | 0,00 | 73.921,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03022 | 15/05/2017 | 0,00 | 34.558,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03707 | 09/06/2017 | 0,00 | 54.936,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04839 | 13/07/2017 | 0,00 | 81.190,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05625 | 11/08/2017 | 0,00 | 24.695,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05626 | 11/08/2017 | 0,00 | 3.566,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07358 | 17/10/2017 | 0,00 | 19.568,64 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02008 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.223,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02009 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.698,18 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02947 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.100,78 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02948 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.457,58 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03648 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.694,88 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03649 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.242,08 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04827 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 81.190,12 |
PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05782 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.557,95 |
PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05784 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05781 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.137,89 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05783 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.341,92 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07603 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.203,48 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07602 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.365,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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