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NOTA DE EMPENHO 2017NE03436

Favorecido

QUANTICA X CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-EPP
R$ 180.000,00
 

CPF/CNPJ:

10935566000169

Emissão:

17/08/2017

Plano Interno:

PRODUAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

3296/2017

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

ADITIVO I PRORROGACAO DO CTO 045/2016 - PRJ SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS E AMPL DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA GER. NEG. SAO JOAO DOS PATOS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03436 17/08/2017 180.000,00 123.616,53 123.616,53
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO I PRORROGACAO DO CTO 045/2016 - PRJ SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS E AMPL DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA GER. NEG. SAO JOAO DOS PATOS.
2017NE03436 17/08/2017 180.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06449 18/09/2017 0,00 67.288,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07347 17/10/2017 0,00 56.328,45 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB06683 18/09/2017 0,00 0,00 2.421,05
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB06684 18/09/2017 0,00 0,00 4.366,31
PAGAMENTO (700214)
2017OB06682 18/09/2017 0,00 0,00 60.500,72
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB07586 17/10/2017 0,00 0,00 1.887,15
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB07585 17/10/2017 0,00 0,00 3.464,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB07584 17/10/2017 0,00 0,00 50.977,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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