CPF/CNPJ:
10092544304
Emissão:
25/05/2017
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
2339/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA PRIMAVERA, 02 RESIDENCIAL PRIMAVERA - TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65400000
REF LIQUI MES 04/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01953 | 25/05/2017 | 16.000,00 | 47.804,21 | 47.804,21 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF LIQUI MES 04/17
|
2017NE01953 | 25/05/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2017NE02140 | 07/06/2017 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE02559 | 04/07/2017 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 06/17
|
2017NE03214 | 08/08/2017 | 7.970,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 07/17
|
2017NE03672 | 30/08/2017 | 7.975,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMP DE REPASSE DO FUNDO MES 08/17
|
2017NE04052 | 25/09/2017 | 7.972,45 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE01953 MES 11/17
|
2017NE05461 | 11/12/2017 | 7.957,40 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. DA NE PARA ACERTOS
|
2017NE05905 | 31/12/2017 | -71,34 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL03368 | 25/05/2017 | 0,00 | 7.978,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL04356 | 04/07/2017 | 0,00 | 7.949,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL05441 | 08/08/2017 | 0,00 | 7.970,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL06085 | 30/08/2017 | 0,00 | 7.975,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL06700 | 25/09/2017 | 0,00 | 7.972,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL09111 | 11/12/2017 | 0,00 | 7.957,40 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03565 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.978,90 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04581 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.949,76 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05589 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.970,60 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06422 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.975,10 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06871 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.972,45 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09321 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.957,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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