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NOTA DE EMPENHO 2017NE02722

Favorecido

CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
R$ 410.000,00
 

CPF/CNPJ:

08953969000270

Emissão:

07/07/2017

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

704/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

ADITIVO V AO CT-020/2013-PRJ SERVICO DE IMPRESSAO DE CONTAS/FATURAS PARA NOTIFICACAO DE CLIENTES DA CAEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02722 07/07/2017 410.000,00 235.013,42 235.013,42
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO V AO CT-020/2013-PRJ SERVICO DE IMPRESSAO DE CONTAS/FATURAS PARA NOTIFICACAO DE CLIENTES DA CAEMA
2017NE02722 07/07/2017 410.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05701 16/08/2017 0,00 78.765,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08260 14/11/2017 0,00 78.770,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09282 14/12/2017 0,00 77.477,38 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB05897 16/08/2017 0,00 0,00 74.827,26
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05898 16/08/2017 0,00 0,00 3.938,28
PAGAMENTO (700214)
2017OB08434 14/11/2017 0,00 0,00 74.831,98
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB08435 14/11/2017 0,00 0,00 3.938,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB09514 14/12/2017 0,00 0,00 73.603,51
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB09515 14/12/2017 0,00 0,00 3.873,87

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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