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NOTA DE EMPENHO 2017NE03925

Favorecido

AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA
R$ 119.869,23
 

CPF/CNPJ:

07922139000131

Emissão:

18/09/2017

Plano Interno:

LOCAVEICULO

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

5393/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAG DE NF 1279 SERV DE ALUG DE VEICULOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03925 18/09/2017 30.000,00 98.537,48 77.287,49
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE NF 1279 SERV DE ALUG DE VEICULOS
2017NE03925 18/09/2017 30.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERV DE ALUG DE VEICULOS
2017NE03926 18/09/2017 30.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE03927 18/09/2017 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PG DE FAT 1334
2017NE05040 17/11/2017 39.869,23 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06455 18/09/2017 0,00 58.668,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08461 20/11/2017 0,00 39.869,23 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB06692 18/09/2017 0,00 0,00 3.531,87
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB06696 18/09/2017 0,00 0,00 3.925,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB06690 18/09/2017 0,00 0,00 26.770,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB06691 18/09/2017 0,00 0,00 1.594,87
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB06695 18/09/2017 0,00 0,00 1.594,88
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB08739 20/11/2017 0,00 0,00 4.385,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB08740 20/11/2017 0,00 0,00 33.490,15
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB08741 20/11/2017 0,00 0,00 1.993,46

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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