Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE03570

Favorecido

LOCFORT LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT.LTDA
R$ 711.703,46
 

CPF/CNPJ:

07667810000145

Emissão:

25/08/2017

Plano Interno:

MA-AP/KITSA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

2876/2017

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Implantação de Sistemas de Esgotos Sanitários - Mais Saneamento

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

CONCORRENCIA 019/2017 CONTRATACAO DOS SERVICOS PARA IMPLANTACAO DE KITS SANITARIOS LOTE 2 AGUA DOCE DO MA SANTANA DO MA E ARAIOSES

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03570 25/08/2017 2.375.851,46 711.703,46 711.703,46
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCORRENCIA 019/2017 CONTRATACAO DOS SERVICOS PARA IMPLANTACAO DE KITS SANITARIOS LOTE 2 AGUA DOCE DO MA SANTANA DO MA E ARAIOSES
2017NE03570 25/08/2017 2.375.851,46 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE03570 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO DE KITSSANITARIOS LOTE II NAS CIDADES DE AGUA DOCE DO MA E ARAIOSES CONF.CONCORRENCIA DE N.019/2017
2017NE04706 03/11/2017 -890.944,46 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2017NE03570
2017NE05788 31/12/2017 -773.203,54 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09443 19/12/2017 0,00 197.987,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09444 19/12/2017 0,00 286.314,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09446 19/12/2017 0,00 227.401,85 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB09837 27/12/2017 0,00 0,00 11.023,11
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB09841 27/12/2017 0,00 0,00 8.754,97
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB09849 27/12/2017 0,00 0,00 7.622,50
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB09840 27/12/2017 0,00 0,00 17.123,36
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB09850 27/12/2017 0,00 0,00 14.908,43
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB09838 27/12/2017 0,00 0,00 21.559,49
PAGAMENTO (700214)
2017OB09836 27/12/2017 0,00 0,00 253.731,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB09839 27/12/2017 0,00 0,00 201.523,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB09848 27/12/2017 0,00 0,00 175.456,12

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,