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NOTA DE EMPENHO 2017NE04338

Favorecido

VALE DO PARAIBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
R$ 3.550.000,00
 

CPF/CNPJ:

07179817000118

Emissão:

13/10/2017

Plano Interno:

AMPLIAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

5730/2013

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:

TERMO DE COMP.N. 0394.933-97/2012-M.C./CX

Descrição

COMPLEMENTACAO DE EMPENHOS PARA ATENDER CT 079/2013 SERVICOS DE MELHORIAS E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE PINHEIRO PAC II

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE04338 13/10/2017 3.550.000,00 1.795.859,51 1.795.859,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DE EMPENHOS PARA ATENDER CT 079/2013 SERVICOS DE MELHORIAS E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE PINHEIRO PAC II
2017NE04338 13/10/2017 3.550.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07365 18/10/2017 0,00 905.168,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL08531 22/11/2017 0,00 890.691,30 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB07649 18/10/2017 0,00 0,00 19.008,53
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB07648 18/10/2017 0,00 0,00 52.952,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB07630 18/10/2017 0,00 0,00 816.914,31
PAGAMENTO (700214)
2017OB07647 18/10/2017 0,00 0,00 806.052,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06200745000180 - PREF MUN DE PINHEIRO
2017OB07650 18/10/2017 0,00 0,00 27.155,05
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL07370 18/10/2017 0,00 0,00 -816.914,31
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB08817 22/11/2017 0,00 0,00 32.202,95
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB08816 22/11/2017 0,00 0,00 52.105,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB08815 22/11/2017 0,00 0,00 779.662,11
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06200745000180 - PREF MUN DE PINHEIRO
2017OB08819 22/11/2017 0,00 0,00 26.720,76

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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