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NOTA DE EMPENHO 2017NE03617

Favorecido

VALE DO PARAIBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
R$ 256.843,00
 

CPF/CNPJ:

07179817000118

Emissão:

28/08/2017

Plano Interno:

AMPLIAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

5730/2013

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:

TERMO DE COMP.N. 0394.933-97/2012-M.C./CX

Descrição

COMPLEMENTACAO EMPENHO DOCT 079/2013 - PRJ SERVICOS DE MELHORIAS E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DEPINHEIRO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03617 28/08/2017 256.843,00 209.686,39 209.686,38
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO EMPENHO DOCT 079/2013 - PRJ SERVICOS DE MELHORIAS E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DEPINHEIRO
2017NE03617 28/08/2017 256.843,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL06127 31/08/2017 0,00 209.686,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL06137 31/08/2017 0,00 0,01 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB06254 01/09/2017 0,00 0,00 4.403,41
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB06255 01/09/2017 0,00 0,00 12.266,66
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB06273 01/09/2017 0,00 0,00 12.266,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB06252 01/09/2017 0,00 0,00 186.725,73
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB06253 01/09/2017 0,00 0,00 6.290,59
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705213)
2017NL06140 01/09/2017 0,00 0,00 -12.266,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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