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NOTA DE EMPENHO 2017NE02416

Favorecido

R & T ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
R$ 1.091.663,73
 

CPF/CNPJ:

04290167000195

Emissão:

22/06/2017

Plano Interno:

MA-AP-SRITA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

7280/2016

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

SERVICOS DE MELHORIAS E AMPLIACAO DE SISTEMA DE AGUA E LIGACOES PREDIAIS NOMUNICIPIO DE SANTA RITA REFERENTE CONCORRENCIA 03/2017-PRL CAEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02416 22/06/2017 1.614.484,08 1.091.663,73 1.091.663,73
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MELHORIAS E AMPLIACAO DE SISTEMA DE AGUA E LIGACOES PREDIAIS NOMUNICIPIO DE SANTA RITA REFERENTE CONCORRENCIA 03/2017-PRL CAEMA
2017NE02416 22/06/2017 1.614.484,08 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2017NE02416
2017NE05768 31/12/2017 -522.820,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05140 24/07/2017 0,00 47.409,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05713 16/08/2017 0,00 774.707,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL06705 25/09/2017 0,00 97.891,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07575 26/10/2017 0,00 97.671,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09380 15/12/2017 0,00 73.983,81 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05490 07/08/2017 0,00 0,00 2.097,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB05489 07/08/2017 0,00 0,00 45.312,02
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB06363 06/09/2017 0,00 0,00 29.826,22
PAGAMENTO (700214)
2017OB06364 06/09/2017 0,00 0,00 744.881,04
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB07203 05/10/2017 0,00 0,00 1.076,81
PAGAMENTO (700214)
2017OB07202 05/10/2017 0,00 0,00 96.814,76
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB08661 17/11/2017 0,00 0,00 97,67
PAGAMENTO (700214)
2017OB08660 17/11/2017 0,00 0,00 97.574,06
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB09834 27/12/2017 0,00 0,00 369,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB09835 27/12/2017 0,00 0,00 73.613,89

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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