CPF/CNPJ:
00360305002743
Emissão:
06/04/2017
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
VARIOS
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAG DE VARISO PROC PARA REGULARIZACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01147 | 06/04/2017 | 14.529,02 | 14.529,02 | 14.529,02 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE VARISO PROC PARA REGULARIZACAO
|
2017NE01147 | 06/04/2017 | 14.529,02 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01753 | 06/04/2017 | 0,00 | 14.529,02 | 0,00 |
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 97423440353 - JAMES VASCONCELOS DA SILVA |
2017NL01759 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 483,84 |
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 79031331368 - EVERALDO PIEDADE |
2017NL01760 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.078,08 |
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 23808276304 - SONIA MARIA FERREIRA FRASAO |
2017NL01761 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.695,68 |
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 03861447371 - NILSOMAR MORAIS |
2017NL01762 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.078,08 |
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 25411560306 - HEIDER DE JESUS MENEZES CAMPOS |
2017NL01763 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 622,08 |
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 09425799334 - AGNALDO DE JESUS SANTOS |
2017NL01764 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 622,08 |
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 25275801300 - LOURINALDO TAVARES VIANA |
2017NL01765 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 622,08 |
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 23753390372 - IVALDO MARTINS VILELA |
2017NL01766 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 622,08 |
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 01263538320 - ANTONIO WAGNER SILVA LEMOS |
2017NL01767 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 345,60 |
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 48968579334 - LEDA LUCIA FERREIRA COSTA |
2017NL01768 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 359,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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