Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE03212

Favorecido

CONSTRUTORA ARTEC S/A
R$ 567.181,94
 

CPF/CNPJ:

00086165000128

Emissão:

08/08/2017

Plano Interno:

MA-AP-RBACA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

929/2017

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

APOSTILA III AO CT-077/2014-PRJ SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA SISTEMA BACANGA LOTE IV

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03212 08/08/2017 1.000.000,00 567.181,94 567.181,94
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APOSTILA III AO CT-077/2014-PRJ SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA SISTEMA BACANGA LOTE IV
2017NE03212 08/08/2017 1.000.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE03212 REF APOSTILA III AO CT-077/2014-PRJSERVICOS DE IMPLANTACAO DO SES DE SAO LUIS-MA SISTEMA BACANGA LOTE IV
2017NE05539 14/12/2017 -399.526,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2017NE03212
2017NE05785 31/12/2017 -33.292,06 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05772 18/08/2017 0,00 15.212,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09081 11/12/2017 0,00 35.057,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09412 18/12/2017 0,00 516.911,39 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB06246 31/08/2017 0,00 0,00 14.224,04
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB06263 01/09/2017 0,00 0,00 532,45
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB06262 01/09/2017 0,00 0,00 456,39
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB09733 21/12/2017 0,00 0,00 1.227,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB09723 21/12/2017 0,00 0,00 32.778,92
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB09732 21/12/2017 0,00 0,00 1.051,73
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB09792 26/12/2017 0,00 0,00 18.091,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB09790 26/12/2017 0,00 0,00 483.312,15
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB09791 26/12/2017 0,00 0,00 15.507,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,