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NOTA DE EMPENHO 2017NE00107

Favorecido

CONSTRUTORA ESCUDO IND. E COMERCIO LTDA
R$ 1.138.069,44
 

CPF/CNPJ:

06249791000174

Emissão:

23/02/2017

Plano Interno:

HAB/URBANA

Função:

HABITACAO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

33536/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Minha Casa Meu Maranhão

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Habitação Urbana

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

REF.A PAGAMENTO DA 3.MEDICAO DO CONTRATO AO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA,RESIDENCIAL JOMAR MORAES,CONSTITUIDO DE 1104 UNIDADES HABITACIONAIS CONF.OF.050/2017PROC.33536/

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00107 23/02/2017 1.138.069,44 1.138.069,44 1.138.069,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PAGAMENTO DA 3.MEDICAO DO CONTRATO AO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA,RESIDENCIAL JOMAR MORAES,CONSTITUIDO DE 1104 UNIDADES HABITACIONAIS CONF.OF.050/2017PROC.33536/
2017NE00107 23/02/2017 1.138.069,44 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL00135 24/02/2017 0,00 1.138.069,44 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00168 06/03/2017 0,00 0,00 11.380,69
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00169 06/03/2017 0,00 0,00 75.112,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB00167 06/03/2017 0,00 0,00 1.017.434,09
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00170 06/03/2017 0,00 0,00 34.142,08

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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