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NOTA DE EMPENHO 2017NE02797

Favorecido

GOMES SODRE ENGENHARIA LTDA
R$ 10.000.000,00
 

CPF/CNPJ:

11004413000160

Emissão:

29/09/2017

Plano Interno:

CONSERV/LOG

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

79500/17

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Conservação de Logradouros Públicos

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO AO CT.031/13; LOGRADOUROS PUBLICOS NO ESTADO DO MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02797 29/09/2017 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO AO CT.031/13; LOGRADOUROS PUBLICOS NO ESTADO DO MA.
2017NE02797 29/09/2017 10.000.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL06621 03/10/2017 0,00 2.120.859,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07678 31/10/2017 0,00 2.918.238,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07680 31/10/2017 0,00 2.472.548,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07810 06/11/2017 0,00 2.488.353,21 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04982 27/10/2017 0,00 0,00 1.000.000,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05037 31/10/2017 0,00 0,00 46.914,88
PAGAMENTO (700214)
2017OB05039 31/10/2017 0,00 0,00 1.050.432,05
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05038 31/10/2017 0,00 0,00 23.512,92
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05222 08/11/2017 0,00 0,00 41.007,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB05221 08/11/2017 0,00 0,00 2.398.165,81
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05223 08/11/2017 0,00 0,00 33.375,19
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05617 23/11/2017 0,00 0,00 40.811,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB05616 23/11/2017 0,00 0,00 2.819.125,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB05619 23/11/2017 0,00 0,00 581.761,23
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05618 23/11/2017 0,00 0,00 58.301,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB06143 21/12/2017 0,00 0,00 1.501.395,74
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB06310 27/12/2017 0,00 0,00 62.726,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB06309 27/12/2017 0,00 0,00 275.517,61
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB06311 27/12/2017 0,00 0,00 66.952,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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