CPF/CNPJ:
07073042000100
Emissão:
07/07/2017
Plano Interno:
MA/URBANA
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
112367/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ADITIVO AO CT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADO DO MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01752 | 07/07/2017 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO AO CT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADO DO MA.
|
2017NE01752 | 07/07/2017 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05017 | 11/08/2017 | 0,00 | 744.507,23 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05019 | 11/08/2017 | 0,00 | 422.125,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05021 | 11/08/2017 | 0,00 | 648.047,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05023 | 11/08/2017 | 0,00 | 492.505,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05025 | 11/08/2017 | 0,00 | 409.553,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05027 | 11/08/2017 | 0,00 | 1.252.800,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05922 | 11/09/2017 | 0,00 | 30.459,65 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03511 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.768,72 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03514 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.346,90 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03516 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.391,72 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03510 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.188.217,99 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03513 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 615.700,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03515 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 703.216,29 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03512 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.813,84 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03517 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.899,22 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03556 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.348,14 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03559 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.785,05 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03594 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.672,05 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03555 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 462.375,16 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03558 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 409.340,79 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03593 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 381.567,93 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03557 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.781,81 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03595 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.313,90 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB04183 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.459,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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