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NOTA DE EMPENHO 2017NE01752

Favorecido

EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
R$ 4.000.000,00
 

CPF/CNPJ:

07073042000100

Emissão:

07/07/2017

Plano Interno:

MA/URBANA

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

112367/17

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Mobilidade Urbana

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

ADITIVO AO CT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADO DO MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01752 07/07/2017 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO AO CT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADO DO MA.
2017NE01752 07/07/2017 4.000.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05017 11/08/2017 0,00 744.507,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05019 11/08/2017 0,00 422.125,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05021 11/08/2017 0,00 648.047,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05023 11/08/2017 0,00 492.505,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05025 11/08/2017 0,00 409.553,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05027 11/08/2017 0,00 1.252.800,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05922 11/09/2017 0,00 30.459,65 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03511 11/08/2017 0,00 0,00 26.768,72
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03514 11/08/2017 0,00 0,00 32.346,90
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03516 11/08/2017 0,00 0,00 18.391,72
PAGAMENTO (700214)
2017OB03510 11/08/2017 0,00 0,00 1.188.217,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB03513 11/08/2017 0,00 0,00 615.700,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB03515 11/08/2017 0,00 0,00 703.216,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03512 11/08/2017 0,00 0,00 37.813,84
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03517 11/08/2017 0,00 0,00 22.899,22
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03556 15/08/2017 0,00 0,00 15.348,14
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03559 15/08/2017 0,00 0,00 12.785,05
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03594 15/08/2017 0,00 0,00 15.672,05
PAGAMENTO (700214)
2017OB03555 15/08/2017 0,00 0,00 462.375,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB03558 15/08/2017 0,00 0,00 409.340,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB03593 15/08/2017 0,00 0,00 381.567,93
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03557 15/08/2017 0,00 0,00 14.781,81
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03595 15/08/2017 0,00 0,00 12.313,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB04183 18/09/2017 0,00 0,00 30.459,65

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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