CPF/CNPJ:
04806301000168
Emissão:
27/06/2017
Plano Interno:
MAPAVIMPERA
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
138212/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNICIPIOS DA REGIONAL DE IMPERATRIZ/MA; ATA DE REGISTRO DE PRE- COS: 001/17; CONC.009/17; PROC.ADM. 266180/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE01621 | 27/06/2017 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNICIPIOS DA REGIONAL DE IMPERATRIZ/MA; ATA DE REGISTRO DE PRE- COS: 001/17; CONC.009/17; PROC.ADM. 266180/16
|
2017NE01621 | 27/06/2017 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04288 | 20/07/2017 | 0,00 | 2.939.567,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04742 | 04/08/2017 | 0,00 | 2.708.968,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04744 | 04/08/2017 | 0,00 | 284.957,82 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05419 | 23/08/2017 | 0,00 | 2.149.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05443 | 24/08/2017 | 0,00 | 351.267,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06231 | 20/09/2017 | 0,00 | 1.566.238,82 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02995 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.335,24 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02994 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.907.232,47 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03419 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.798,65 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03421 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.134,53 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03418 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.679.169,89 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03420 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 281.823,29 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03830 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.639,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03832 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.863,93 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03829 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.125.361,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB03831 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 347.403,18 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04321 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.163,83 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB04320 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.540.074,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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