CPF/CNPJ:
10537874000136
Emissão:
14/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
271411/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A DESPESAS DE EXERCIOS ANTERIORES REF.AO CONTRATO 012/2014 FIRMADO COMA SECID E MARATUR TURISMOLTDA,CUJO O OBJETO A FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARECER 755/17 FATURA N. 034/2016 PROC.271411/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00059 | 14/02/2017 | 2.146,29 | 2.146,29 | 2.146,29 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A DESPESAS DE EXERCIOS ANTERIORES REF.AO CONTRATO 012/2014 FIRMADO COMA SECID E MARATUR TURISMOLTDA,CUJO O OBJETO A FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARECER 755/17 FATURA N. 034/2016 PROC.271411/2016.
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2017NE00059 | 14/02/2017 | 2.146,29 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
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2017NL00072 | 14/02/2017 | 0,00 | 2.146,29 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00062 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.146,29 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB 20170B00062 MOTIVO PROBLEMA DE SISTEMA.
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2017GR00006 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.146,29 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00088 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.146,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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