CPF/CNPJ:
35467604000127
Emissão:
12/05/2017
Plano Interno:
ESTUDPROJ1
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
77015/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Reestruturação da Avenida dos Holandeses/Binário Holandeses-Litorânea
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADO DEAPOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISAO E FISCALIZACAODA IMPLANTACAO DOS CORREDORES DOS HOLANDESES E LITORANEA NA REGIAO DE SAOLUIS, NO PADRAO BUS RAPIDTRANSIT - B
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00141 | 12/05/2017 | 974.729,92 | 759.664,87 | 671.341,46 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADO DEAPOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISAO E FISCALIZACAODA IMPLANTACAO DOS CORREDORES DOS HOLANDESES E LITORANEA NA REGIAO DE SAOLUIS, NO PADRAO BUS RAPIDTRANSIT - B
|
2017NE00141 | 12/05/2017 | 974.729,92 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONTRATO MOB/ATP.
|
2017NE00479 | 29/12/2017 | -120.601,53 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00688 | 24/08/2017 | 0,00 | 79.115,82 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00694 | 24/08/2017 | 0,00 | 113.345,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00700 | 24/08/2017 | 0,00 | 104.059,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00830 | 26/09/2017 | 0,00 | 119.284,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01021 | 13/11/2017 | 0,00 | 119.284,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01068 | 24/11/2017 | 0,00 | 130.110,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01153 | 20/12/2017 | 0,00 | 94.463,52 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00459 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.186,73 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00457 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.973,29 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00458 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.955,79 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00472 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.700,17 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00470 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 105.977,82 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00471 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.667,26 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00489 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.560,89 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00487 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.295,89 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00488 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.202,99 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00571 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.789,27 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00569 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 111.531,42 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00570 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.964,25 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00709 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.789,27 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00708 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 111.531,42 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00710 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.964,25 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00784 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.951,66 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00782 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 121.653,43 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00783 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.505,53 |
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01254 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.140,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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