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NOTA DE EMPENHO 2017NE00141

Favorecido

ATP ENGENHARIA LTDA
R$ 854.128,39
 

CPF/CNPJ:

35467604000127

Emissão:

12/05/2017

Plano Interno:

ESTUDPROJ1

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

77015/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Logística e Transporte

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Reestruturação da Avenida dos Holandeses/Binário Holandeses-Litorânea

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CONTRATACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADO DEAPOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISAO E FISCALIZACAODA IMPLANTACAO DOS CORREDORES DOS HOLANDESES E LITORANEA NA REGIAO DE SAOLUIS, NO PADRAO BUS RAPIDTRANSIT - B

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00141 12/05/2017 974.729,92 759.664,87 671.341,46
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADO DEAPOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISAO E FISCALIZACAODA IMPLANTACAO DOS CORREDORES DOS HOLANDESES E LITORANEA NA REGIAO DE SAOLUIS, NO PADRAO BUS RAPIDTRANSIT - B
2017NE00141 12/05/2017 974.729,92 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONTRATO MOB/ATP.
2017NE00479 29/12/2017 -120.601,53 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL00688 24/08/2017 0,00 79.115,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL00694 24/08/2017 0,00 113.345,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL00700 24/08/2017 0,00 104.059,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL00830 26/09/2017 0,00 119.284,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01021 13/11/2017 0,00 119.284,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01068 24/11/2017 0,00 130.110,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01153 20/12/2017 0,00 94.463,52 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00459 31/08/2017 0,00 0,00 1.186,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB00457 31/08/2017 0,00 0,00 73.973,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00458 31/08/2017 0,00 0,00 3.955,79
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00472 06/09/2017 0,00 0,00 1.700,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB00470 06/09/2017 0,00 0,00 105.977,82
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00471 06/09/2017 0,00 0,00 5.667,26
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00489 12/09/2017 0,00 0,00 1.560,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB00487 12/09/2017 0,00 0,00 97.295,89
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00488 12/09/2017 0,00 0,00 5.202,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00571 05/10/2017 0,00 0,00 1.789,27
PAGAMENTO (700214)
2017OB00569 05/10/2017 0,00 0,00 111.531,42
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00570 05/10/2017 0,00 0,00 5.964,25
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00709 13/12/2017 0,00 0,00 1.789,27
PAGAMENTO (700214)
2017OB00708 13/12/2017 0,00 0,00 111.531,42
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00710 13/12/2017 0,00 0,00 5.964,25
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00784 26/12/2017 0,00 0,00 1.951,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB00782 26/12/2017 0,00 0,00 121.653,43
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00783 26/12/2017 0,00 0,00 6.505,53
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01254 29/12/2017 0,00 0,00 6.140,13

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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