Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE05717

Favorecido

ISRAEL ROCHA PEREIRA
R$ 229,50
 

CPF/CNPJ:

96930241334

Emissão:

04/08/2017

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

170075/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO REF DESP COM DIA-RIAS SAO LUIS/VITORINO FRDIA 11 E 12/07

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE05717 04/08/2017 229,50 229,50 229,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF DESP COM DIA-RIAS SAO LUIS/VITORINO FRDIA 11 E 12/07
2017NE05717 04/08/2017 229,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL06855 04/08/2017 0,00 -66,50 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL06896 04/08/2017 0,00 -66,50 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL06902 04/08/2017 0,00 -66,50 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL06904 04/08/2017 0,00 -163,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL06837 07/08/2017 0,00 66,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL06856 07/08/2017 0,00 229,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL06903 08/08/2017 0,00 66,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL06905 08/08/2017 0,00 229,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB06533 11/08/2017 0,00 0,00 229,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,