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NOTA DE EMPENHO 2017NE03097

Favorecido

MARCELO VITOR FRANCO CARNEIRO
R$ 3.831,66
 

CPF/CNPJ:

65576551320

Emissão:

08/05/2017

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

90012/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV.12 Q/14 MAIOBAO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65137000

Descrição

EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA51/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03097 08/05/2017 4.000,00 3.831,66 3.831,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA51/2017
2017NE03097 08/05/2017 4.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIAN DA CA-51 PROCESSO N.200704/2017
2017NE10400 20/12/2017 -168,34 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL12415 08/05/2017 0,00 -168,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL03532 08/05/2017 0,00 4.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA
2017OB03572 08/05/2017 0,00 0,00 4.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL12414 20/12/2017 0,00 0,00 3.831,66
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL12414 20/12/2017 0,00 0,00 -3.831,66
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: ESTORNO DA OB 03572
2017GR00429 20/12/2017 0,00 0,00 -168,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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