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NOTA DE EMPENHO 2017NE09677

Favorecido

ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA-ME
R$ 238.266,24
 

CPF/CNPJ:

08942571000157

Emissão:

01/12/2017

Plano Interno:

MODERGESTAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

220198/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Modernização da Gestão - SEAP

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE INTERNET BANDA LARGA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE09677 01/12/2017 238.266,24 238.266,24 238.266,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE INTERNET BANDA LARGA
2017NE09677 01/12/2017 238.266,24 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL11593 01/12/2017 0,00 238.266,24 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2017OB11180 29/12/2017 0,00 0,00 29.385,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB11172 29/12/2017 0,00 0,00 179.094,61
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB11179 29/12/2017 0,00 0,00 13.357,04
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB11181 29/12/2017 0,00 0,00 12.422,03
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2017NL12789 31/12/2017 0,00 0,00 4.007,11
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017NL12949 31/12/2017 0,00 0,00 13.357,04
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DA OB11179
2017GR00524 31/12/2017 0,00 0,00 -13.357,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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