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NOTA DE EMPENHO 2017NE08985

Favorecido

ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA-ME
R$ 251.840,18
 

CPF/CNPJ:

08942571000157

Emissão:

13/11/2017

Plano Interno:

MODERGESTAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

220205/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Modernização da Gestão - SEAP

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE BANDA LARGA COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO E MANUTENCAO DE SISTEMA VOIP,CORRESPONDENTE A JUN/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE08985 13/11/2017 251.840,18 251.840,18 251.840,18
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE BANDA LARGA COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO E MANUTENCAO DE SISTEMA VOIP,CORRESPONDENTE A JUN/2017
2017NE08985 13/11/2017 251.840,18 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL10714 13/11/2017 0,00 251.840,18 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2017OB09564 22/11/2017 0,00 0,00 27.702,43
PAGAMENTO (700214)
2017OB09562 22/11/2017 0,00 0,00 196.057,60
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB09563 22/11/2017 0,00 0,00 12.592,00
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB09565 22/11/2017 0,00 0,00 11.710,55
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2017NL12785 31/12/2017 0,00 0,00 3.777,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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