Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE03102

Favorecido

ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA-ME
R$ 285.233,41
 

CPF/CNPJ:

08942571000157

Emissão:

08/05/2017

Plano Interno:

MODERGESTAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

48840/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Modernização da Gestão - SEAP

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE BANDA LARGA COM MANUTENCAO DE SISTEMA VOIP,NOPERIODO DE 01 A 28/02/17.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03102 08/05/2017 285.233,41 285.233,41 285.233,41
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE BANDA LARGA COM MANUTENCAO DE SISTEMA VOIP,NOPERIODO DE 01 A 28/02/17.
2017NE03102 08/05/2017 285.233,41 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03534 08/05/2017 0,00 285.233,41 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2017OB03578 08/05/2017 0,00 0,00 31.375,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB03576 08/05/2017 0,00 0,00 220.804,54
PAGAMENTO (700218)
2017OB03577 08/05/2017 0,00 0,00 14.261,67
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB03579 08/05/2017 0,00 0,00 13.263,36
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB03577,CONF.PROC.48840/17
2017GR00246 09/05/2017 0,00 0,00 -14.261,67
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03605 10/05/2017 0,00 0,00 14.261,67
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2017NL10709 13/11/2017 0,00 0,00 5.528,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,