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NOTA DE EMPENHO 2017NE01893

Favorecido

ADALTO RIBEIRO FIGUEIREDO
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

05370042381

Emissão:

23/03/2017

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

56816/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV.06 QUADRA 04 CASA 06 -TAMBAU

Municipio:

PACO DO LUMIAR

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO REF DESP COM DIA-RIAS VIANA/SAO LUIS DIA 13 A 17/03

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01893 23/03/2017 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF DESP COM DIA-RIAS VIANA/SAO LUIS DIA 13 A 17/03
2017NE01893 23/03/2017 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL02080 23/03/2017 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02339 27/03/2017 0,00 0,00 598,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB02339 CONF.PROC.56816/17
2017GR00223 28/03/2017 0,00 0,00 -598,50
PAGAMENTO (700107)
2017OB02553 31/03/2017 0,00 0,00 598,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB02553,CONF.PROC.56816/17
2017GR00227 04/04/2017 0,00 0,00 -598,50
PAGAMENTO (700107)
2017OB03184 25/04/2017 0,00 0,00 598,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB03184,CONF.PROC.56816/17
2017GR00239 03/05/2017 0,00 0,00 -598,50
PAGAMENTO (700107)
2017OB03459 04/05/2017 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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